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内部审计专员岗位职责(范文五篇)

2024-12-07 18:34:32

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第一篇:审计专员的工作岗位职责

工作职责:

1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;

2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;

3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;

4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的`合法性、真实性、效益性等进行监督审计;

5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;

6、监督审计报告整改的落实情况;

7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。

第二篇:审计专员工作职责

职责:

1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;

2、客户资料的归档与整理;

3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;

4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;

5、积极参与部门的'培训与讨论,配合审计主管的工作;

6、完成上级交办的其他工作任务;

任职资格:

1、大专以上学历;

2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;

3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;

4、良好的沟通能力和表达能力;

5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;

第三篇:内部审计的主要职责

1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的`审计工作;

3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

第四篇:审计专员工作职责

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

第五篇:内部审计的岗位职责

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

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