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职责:
1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;
2、按部门要求参与审计项目,及时向项目负责人汇报进展,包括但不限于提炼审计发现、与被审计单位进行交流沟通、工作底稿交付、档案整理和归档等;
3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;
4、根据领导要求完成其他部门工作。
岗位要求:
1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;
2、逻辑思维清晰,具有一定的沟通协作和口头、书面表达能力,熟练掌握办公软件的.使用;
3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;
4、能独立解决工作中出现的常规问题,提出专业建议或创新性解决方案,能完成一般性或较为复杂的工作任务,能够对重要专项工作成果承担直接责任;
5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;
6、能接受短期出差。
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
职责
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;
2、协助领导对工程项目开展竣工项目审计;
3、其他内部审计任务。
任职资格
1、35岁以下,审计、会计、工民建等专业本科以上学历,审计师、会计师及以上职称;;
2、3年以上大中型企业或会计师事务所审计岗位工作经历,具有造价、审计等相关工作经验者优先;
3、熟悉审计、税收、财务会计、工程建设管理等审计专业方面知识;熟悉审计流程,实施方法和步骤,熟悉公司内部控制和风险管理;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
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