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职责描述:
1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;
2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:
2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;
2.2开展审计活动;
2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;
2.4跟进建议执行情况;
3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:
3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;
3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;
4、开展反舞弊调查:
4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;
4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的`舞弊行为;
4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;
4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;
4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;
5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:
5.1根据具体事项出具初步工作方案;
5.2开展调查;
5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;
2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;
3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;
4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;
5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。
1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的.整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
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