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1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
职责:
1、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目总包竣工结算收入监督;
2、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目劳务分包班组竣工结算(包含签证、合同外项目、点工等)的审计工作; 审查签证、点工、合同外事项等审批流程是否符合公司制度要求;
3、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目实际成本收入与开支的合规性、真实性的审计监督;
4、维护公司利益,保守公司商业机密。
岗位任职资格:
教育学历:全日制本科 (含)以上学历;
专业要求:工程造价管理等相关专业;
知识与技能要求:
1、熟悉工程施工图、现行定额计算规则和取费标准。熟练使用相关预算软件;
2、熟悉当地政府的有关政策和文件精神,了解主要材料的'市场价格浮动变化情况;
3、了解工程项目成本,熟悉总包及分包班组合同内容;
4、具备较好的沟通能力。
1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的.整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
职责:
1.制订并完善工程审计方面的制度和流程,参与编制公司年度审计工作计划。
2.根据审计工作计划拟定工程审计项目实施方案并负责落实。
3.对本公司及其子公司的基建工程、土建维修、装修和重大技术改造、扩建、大修、检修等项目的立项、招标、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督,检查资料的真实性、完整性,工期和质量的管控情况,费用的合理性、准确性,针对发现的问题,提出相关建议,并跟进整改情况。
4.收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,出具审计报告。
5. 负责资料归档,遵守审计职业道德和保密规定。
6. 领导交办的其他工作。
任职要求:
1. 工程类相关专业大专及以上学历,熟悉工程、造价、招投标、合同管理,具有预算员职业资格证、造价员资格证书优先。
2. 5年以上工程审计、预算造价、工厂管理、成本核算等相关工作经验,对各类技改、零星工程项目有比较系统的了解和实践经验。
3. 较强的沟通协调能力,优秀的分析问题、解决问题的能力。
4. 良好的独立工作能力、敬业精神和团队协作意识。
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