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1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;
3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。
4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险
5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的'再次发生。
1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、 按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
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