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职责:
1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;
2、客户资料的归档与整理;
3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;
4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;
5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;
6、完成上级交办的其他工作任务;
任职资格:
1、大专以上学历;
2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;
3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;
4、良好的沟通能力和表达能力;
5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;
1、负责起草审计报告初稿,对被审单位征求意见,适当采纳意见修改后,客观的反映被审计单位情况,客观公正的给予评价,提出建设性的建议和处理意见,并形成审计报告最终版,报送审批。
2、对审计中发现的问题进行整改跟踪,督促被审计单位整改、落实到位。
3、出具管理提升审计建议报告,为公司经营管理提出改善建议。
4、参与公司其他审计工作,完成上级领导交办的其他事项。
5、负责审计资料搜集,整理、归档工作。
6、负责牵头组织配合集团公司安排的各类巡视及审计任务。
1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告
2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿
3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查
4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度
1、负责采购价格稽核及系统单价的审核工作。
2、负责向董事长报送采购价格审批及付款审批信息。
3、审查需董事长审批的费用开支与报销工作。
4、针对工作中发现任何异常信息,及时向部门主管汇报。
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的.内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
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