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一、根据审计计划和审计方案,开展审计工作。
制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;
根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;
根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;
负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。
二、审计的后续监督与追踪工作。
协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;
针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;
开展审计问题预警工作。 职责表述:负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作。
协助完成外部审计机构的选聘工作;
负责外部审计人员的具体接待工作;
外部审计报告的审核工作;
对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。
三、协助完成部门日常事务。
负责部门内本岗位档案整理、保管工作;
负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;
负责部门考勤记录工作。
四、协助监察专员完成具体监察工作。
1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的'贯彻执行情况;
4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;
5、领导安排的其它事项。
职责:
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
任职要求:
1、全日制大学本科(二本)及以上学历;
2、具备招投标、预结算审核等工程类相关知识,对工程项目全过程管理有一定了解;
3、有较强的上进心,能够随时关注相关法律法规,对法律规章制度感兴趣;
4、熟练使用计算机办公软件。
职责:
1、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
2、 审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;
3、 根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;
4、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;
3、江西赣州本地人优先,能接受外派、能适应频繁加班及出差;
4、具有较强的综合分析判断能力;
5、具备一定的学习能力和文字表达能力;
6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。
1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
1。协助部门领导开展审计管理工作;
2。具体落实公司内部控制自我评价工作;
3。协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4。具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
5。草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;
6。具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;
7。领导交办的其它工作。
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