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职责:
1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;
2、客户资料的归档与整理;
3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;
4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;
5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;
6、完成上级交办的其他工作任务;
任职资格:
1、大专以上学历;
2、3年以上会计或审计工作经验,其中1年以上事务所经验;
3、英语听、说、读、写能力基本能达到沟通要求;
4、良好的沟通能力和表达能力;
5、性格稳重、谨慎,有很强责任心;
1、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
2、督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、依据公司内部控制的'要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
4.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
1、具有专业的会计知识,熟悉国家税务政策和法规,精通会计专业技能,有较丰富的会计从业经验 ;
2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理公司相关账务或税务。
3、熟悉财务报表,可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;
4、能够做好部门领导安排的其它工作。
职责:
1, 根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2, 负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3, 对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4, 根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5, 采购价格的审核,采购成本控制;
6, 负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1. 会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4. 熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4, 品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
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