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职责:
1, 根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2, 负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3, 对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4, 根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5, 采购价格的审核,采购成本控制;
6, 负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1. 会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4. 熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4, 品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
1、协助制定完善内部审计管理制度;
2、协助制定年度审计计划;
3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;
4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;
5、公司高管的离任审计;
6、完成领导安排的其他工作。
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