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职责描述:
1、主要从事国际业务相关的审计工作;
2、对审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议,并进行跟踪处理;
3、领导交办的其它工作;
任职要求:
1、30岁以下,会计、 审计、财务类相关专业全日制本科及以上学历;
2、熟练掌握计算机软件的.应用,包括对word,power point,excel的运用;
3、英语或其他主要语种六级以上水平;
4、热爱审计事业,吃苦耐劳,能适应经常出差、高负荷高压力的生活;
5、中国注册会计师全科合格或有澳大利亚cpa、acca、cga、aca等证书者优先考虑。
职责:
1、在经理的指导下,根据审计计划、审计流程及方案开展财务收支审计、经济责任审计及效益审计,对业务的真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、开展后续审计、跟踪审计问题的整改与落实;
3、审计底稿、审计报告等档案的整理与归档;
4、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,具有2年以上(本科1年以上)财务(或审计)工作经验;
2、有财务会计、审计相关专业,具有初级会计(审计)职称;
2、了解国家财政、税务、会计及审计相关法律法规;
3、具有高度的敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;
2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;
3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;
4、完成领导安排的其他工作。
职责:
1、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
2、 审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;
3、 根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;
4、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;
3、江西赣州本地人优先,能接受外派、能适应频繁加班及出差;
4、具有较强的'综合分析判断能力;
5、具备一定的学习能力和文字表达能力;
6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。
职责:
1, 根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2, 负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3, 对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4, 根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5, 采购价格的审核,采购成本控制;
6, 负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1. 会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4. 熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4, 品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;
2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;
3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;
4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;
5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;
6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
7、负责审计过程中与相关部门的`协调与沟通;
8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。
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