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职责:
1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;
2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;
3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;
4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;
5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;
6、定时完成系统内台账数据比对及修改。
任职资格
1、财经、审计等专业,本科以上学历;
2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;
3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;
4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;
5、熟知第三国审计法相关知识者优先。
1、协助参与制订审计计划与审计实施方案;
2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;
3、参与执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;
4、负责编制审计业务工作底稿;
5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;
6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;
7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。
岗位职责:
1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;
2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;
3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;
4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;
5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;
6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;
7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;
8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;
9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。
任职要求:
1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;
3、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;
4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;
5、要有较强的.责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。
1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
1、独立进行公司日常的.审计监察工作并负责出具报告或通报。
2、在审计监察过程中提出合理化建议并负责跟踪相关部门落实情况。
3、监督、检查公司规章制度的落实情况;
4、对于完善公司审计监察工作流程提出合理化建议。
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的`书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
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