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职责:
1、负责配合部门领导全面工作,及时向分管领导汇报部门工作;
2、负责协助负责人拟订公司审计工作规章制度,并检查、督促审计制度的贯彻执行情况;
3、负责协助编制公司年度审计工作计划,制订完成审计任务的措施,组织审计工作计划的推进与落实,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况;
4、完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、财务、审计或相关专业全日制本科及以上学历,初级职称,会计从业资格证;
2、熟悉会计准则,精通审计、税务法律法规;
3、具有良好的沟通能力和书面表达能力;
4、性格沉稳、干练,思维敏捷;
5、党员与学生干部优先。
职责:
1、参与研究制订其它有关规章制度。
2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
任职资格:
1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。
2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。
3、熟练操作办公软件及常用财务软件。
4、保密意识良好,抗压能力强。
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税 ,财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的`行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的`经营管理、财务收支等方面开展专项审计;
2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;
3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;
4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;
5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的'档案管理。
3、参与组织公司的年度审计工作。
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。
6、完成领导临时交办的其他工作。
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