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1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的`使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
职责:
1、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
2、 审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;
3、 根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;
4、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;
3、江西赣州本地人优先,能接受外派、能适应频繁加班及出差;
4、具有较强的综合分析判断能力;
5、具备一定的学习能力和文字表达能力;
6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;
5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;
6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;
7、完成领导交办的.其他工作。
职责:
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
任职要求:
1、全日制大学本科(二本)及以上学历;
2、具备招投标、预结算审核等工程类相关知识,对工程项目全过程管理有一定了解;
3、有较强的上进心,能够随时关注相关法律法规,对法律规章制度感兴趣;
4、熟练使用计算机办公软件。
岗位职责:
1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。
2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。
3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。
4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。
5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。
6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。
技能要求:
1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;
3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;
5、良好的文采,良好的文字功底;
6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;
7、能适应因工作需要的出差安排。
职责:
1、在经理的指导下,根据审计计划、审计流程及方案开展财务收支审计、经济责任审计及效益审计,对业务的真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、开展后续审计、跟踪审计问题的整改与落实;
3、审计底稿、审计报告等档案的整理与归档;
4、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,具有2年以上(本科1年以上)财务(或审计)工作经验;
2、有财务会计、审计相关专业,具有初级会计(审计)职称;
2、了解国家财政、税务、会计及审计相关法律法规;
3、具有高度的敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
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