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职责:
1、负责编制工程审计工作计划和工程监察审计方案;
2、负责开展工程监察审计工作并出具审计报告;
3、负责分析工程项目运行过程中的风险,了解工程预算并对工程运行情况进行监察;
4、负责对工程合同签订及履行全程跟踪监督;
5、负责工程项目招投标、物资采购监督审计工作,并对发现的问题提出相应解决建议;
6、参与项目的工程进度与质量抽查考核工作和招采供方库及材料信息库抽查考核工作,并对发现问题进行督促落实;
7、完成公司领导交办的其他工作。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,工程管理类、建筑相关专业;兼具工程、财务相关知识优先考虑;
2、有2年以上工程审计相关工作经验;
3、个性特征:良好的协调、沟通和文字表达能力,公正严谨、责任心强;能吃苦耐劳,性格沉稳踏实,能适应偶尔出差。廉洁自律、有良好的职业道德和操守,坚持公司审计管理原则;
4、丰富的工程管理、工程造价专业知识与经验,良好掌握审计手段和内容,熟悉《合同法》和国家及地方会计、审计相关法律法规;
5、本岗位亦招收工程、建筑等相关专业的优秀毕业生。
职责
1、对项目工程的预决算进行复核检查;
2、对项目工程的全过程成本进行控制监督及工程进度、结算进行审计;
3、参与项目工程的合同审核工作;
4、审核建筑材料市场价;
5、参与项目工程的收方等工作;
6、及时收集市场工程造价情况,不定期地深入项目工地察看工程情况;
7、对审计过程中发现的问题及时向领导汇报,提出改进意见;
8、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告初稿。
任职要求
1、本科以上学历、建筑工程、工程造价相关专业;熟练使用OFFICE办公软件,熟练使用“广联达”软件及CAD绘图软件等;
2、具有较强的工程建筑专业知识,丰富的土建及安装工作经验;
3、能够熟悉掌握国家及地方规范、标准的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定;
4、从事过建筑施工或工程审计工作五年以上;
5、性格开朗,具较强的沟通、组织、协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
6、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;
7、持有全国注册造价师资格证书优先。
1、参与年度诊断计划的编制,负责进行风险管理、诊断、内控及舞弊的具体调研、分析工作;
2、协助公司经营成果、财务、管理等方面的具体诊断工作的开展;编制诊断报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、熟悉企业各项作业活动控制重点,以规避生产经营及舞弊风险。
4、完成领导交办的其他工作。
1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
职责:
1、根据审计工作计划实施现场审计,编制工作底稿,并起草内部审计报告;
2、跟踪落实审计整改情况;
3、配合完成外部审计机构的审计工作 ;
4、负责做好审计档案资料的整理、归档工作;
5、完成领导交办的其它任务。
任职要求:
1、全日制大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业毕业,年龄在40周岁以下;
2、具备良好的职业道德,有较强的沟通协调能力及团队合作意识;
3、1年以上财务审计工作经验或3年以上财务管理工作经验;
4、熟悉办公软件及相关财务管理软件;
5、有中级会计师职称或注册会计师证或注册内部审计师证优先考虑;
6、根据工作需要需安排出差。
职责描述:
1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;
3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;
4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;
5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;
6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;
7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;
8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;
9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;
10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;
11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;
12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;
13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;
14.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;
2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;
3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;
4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;
5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;
6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;
7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;
8.良好的口头及书面表达能力;
9.能熟练操作计算机和各类办公软件;
10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;
11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。
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