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职责:
1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;
4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。
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