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1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;
5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;
6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;
7、完成领导交办的.其他工作。
职责:
1、根据审计工作计划实施现场审计,编制工作底稿,并起草内部审计报告;
2、跟踪落实审计整改情况;
3、配合完成外部审计机构的审计工作 ;
4、负责做好审计档案资料的整理、归档工作;
5、完成领导交办的其它任务。
任职要求:
1、全日制大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业毕业,年龄在40周岁以下;
2、具备良好的职业道德,有较强的沟通协调能力及团队合作意识;
3、1年以上财务审计工作经验或3年以上财务管理工作经验;
4、熟悉办公软件及相关财务管理软件;
5、有中级会计师职称或注册会计师证或注册内部审计师证优先考虑;
6、根据工作需要需安排出差。
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的.内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
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