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酒店审计专员的岗位职责(范文六篇)

2024-12-07 16:13:39

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第一篇:审计专员岗位的职责描述

职责:

1、负责送审项目的预结算复审。包括但不限于经济偏差、技术偏差、技术变更等,就项目管控提出合理化建议,为领导决策提供科学依据;

2、参与工程项目会审并根据项目实际提出合理化建议;

3、熟悉工程项目招标的全过程,负责过程监督与控制;

4、项目实施过程中,就过程进行控制。包括但不限于工艺、材料、现场安全等各要素与合同约定或相关规定是否相符提出合理化建议与控制措施;

5、负责其审计项目的档案资料归档;

6、负责内部风险控制建设,较好完成领导安排的其他工作

任职资格:

1、学历:全日制本科以上学历,工程造价、工程管理、建筑工程、土木工程,电器、暖通等;

2、经验:2年以上相关从业经验,具有造价员资格

3、能力:熟练掌握国家或海南省工程定额及政策规定,熟练运用广联达等计价软件,并具备独立运用CAD绘制施工图的能力,能够独立编制和审核预结算;具有C类驾驶证。

4、,CET4》425分优先考虑

5、其他:具有医药制造业从业经验优先考虑(指制药工业厂房净化、工艺管道、设备与电气包装、暖通、人防与消防等专业施工以及土建工程)

第二篇:审计专员的工作岗位职责

工作职责:

1、协助拟定审计计划和方案,按计划进度完成审计工作;

2、协助完善内部审计流程及审计规范,监督有关规章制度的实施;

3、定期开展内部审计项目,对流程运行效率和执行情况进行监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程和控制有效执行;

4、负责对公司状况、经营成果、财务收支的`合法性、真实性、效益性等进行监督审计;

5、单独编写审计工作底稿、完成审计报告,整理归档审计资料;

6、监督审计报告整改的落实情况;

7、其他相关经营审计、调查分析、内部控制监督等工作。

第三篇:审计专员岗位的基本职责描述

职责:

1、负责对公司及子公司的各项经济活动进行内部审计监督;

2、参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完成审核任务;

3、负责整理、保存与审核有关的文件;

4、负责编制审核报告并向审核组长报告审核情况;

5、负责编制内部审核检查计划;

6、完成领导交办的其他任务

任职资格:

1、大专及以上学历,会计、财务相关专业,具有会计、审计相关职业资格证书;

2、熟练操作办公软件,具有1到3年会计或审计工作经验;

3、可以接受加班工作;

4、工作严谨,办事沉着、稳重,对审计工作中数据处理能够做到细心操作、认真检查、准确无误;

5、积极主动好学,对自己有一定的职业规划;

6、具有一定的财经应用文写作能力

第四篇:审计专员岗位的基本职责描述

岗位职责:

1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。

2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。

3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。

4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。

5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。

6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。

技能要求:

1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;

2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;

3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;

4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;

5、良好的文采,良好的文字功底;

6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;

7、能适应因工作需要的出差安排。

第五篇:审计专员岗位的基本职责描述

1、负责起草审计报告初稿,对被审单位征求意见,适当采纳意见修改后,客观的反映被审计单位情况,客观公正的给予评价,提出建设性的建议和处理意见,并形成审计报告最终版,报送审批。

2、对审计中发现的问题进行整改跟踪,督促被审计单位整改、落实到位。

3、出具管理提升审计建议报告,为公司经营管理提出改善建议。

4、参与公司其他审计工作,完成上级领导交办的其他事项。

5、负责审计资料搜集,整理、归档工作。

6、负责牵头组织配合集团公司安排的各类巡视及审计任务。

第六篇:审计专员岗位的基本职责描述

职责

1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

任职资格

1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;

3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

6、积极主动、敬业上进、责任感强;

7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。

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