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1、配合销售及售后服务部门办理收银相关手续,并完成公司软件的相应操作;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作;
4、根据批核签字后的完整资料,及时准确的开据各类发票;
5、负责掌管小额现金,认真核对好每日营业款;现金、POS机、电汇、支票等票据金额必须与当日报表一致,并与次日银行入账金额一致;
6、严格遵守财务保密制度,完成财务主管交办的其它工作任务。
1、遵守各项财务制度和操作程序;
2、催收已退未结的账目,将未结帐目报告给大堂副理;
3、处理好退款,付款及帐户转移;
4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;
5、调查帐户收款差异;
1、负责审核顾客的交款凭证,收取顾客所交款项;
2、 负责本岗位备用金、代收款安全及保密工作;
3、 负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据;
4、 负责所收取钱款的真伪和单据的整理及交接;
5、 负责把每日所收款项准确无误存入公司账户;
6、 负责核对实收金额与交款单据和系统数据三者是否一致,做到每日账实相符;
7、 负责发现统一收银工作中出现的问题,及时上报并且认真记录;
8、 负责收银系统和有关办公用品的管理;
9、 负责为顾客提供优质的咨询服务。
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