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1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的'收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、库存现金应妥善保管,如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《收款收据》,交给付款人客户联,财务联由出纳登记日记账后交会计,存根联存档保管。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见财务部工作流程)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经相关领导签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款或报销。
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
1、进行账务处理,确保账务系统准确、完整;
2、编制记账凭证,完成财务报表,确保报表内容完整、准确;
3、接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计,如实提供所需资料;
4、负责按国家税法及有关要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理交纳各种税金的清缴及结算手续;
5、审核费用、成本与各项支出,每月进行对比分析,对酒店流动资金进行核算和管理,反映监督经营收支的全部情况,按规定及时纳入财务核算;
6、完成领导交办的`其他工作。
岗位职责
1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度,遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,监督各项制度的实施和执行,提升企业财务管理水平。
2、做好会计核算,正确、及时、完整地处理账务。
3、加强财务监管,认真履行财务收支审批手续和费用报销制度。
4、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理,定期组织公司财产的清查盘点,会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。
6、财务报告的编制、汇总,并及时上报,审核年、季、月度各种财务会计报表,年度会计决算工作。
7、及时汇报企业财务状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,参与经济活动分析,提出加强管理,增收节支,提高效益意见和建议,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议。
8、认真完成领导交办的其它工作任务。
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