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(1)按公司财务和报销制度审核各项支付、采购合同;执行预算控制内的经费支出,合理的归集和分配相关费用等;根据审核无误的原始凭证填制记账凭证;
(2)负责境外公司与财务相关的业务沟通及衔接,负责境外公司账务、报表数据的复核和归集整理等。负责境外公司的税政事宜;
(3)根据国内的会计准则调整境外公司的`资产负债表、利润表及现金流量表等会计报表,并完成外币会计报表折算;
(4)复核境外往来资金核对与结算,并编制境外公司的资金计划;
(5)及时清理各种往来账款,包括员工借支的日常管理;定期对出纳管理的现金、银行存款进行总账、明细账核对检查,检查现金是否帐实相符,银行存款是否与对账单一致,以确保资金安全;及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、归档等会计档案管理工作,确保会计数据安全保密。
1、协助审计部长及审计负责人,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立及持续完善公司内部控制体系。
2、根据审计计划,定期检查或协助审计负责人定期检查各项内控制度,流程,标准的制定和执行情况,针对发现的内控缺陷,提出合理化改善建议。
3、根据审计计划,审计或协助审计负责人审计公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,确保各项经济业务合法合规,对发现的问题及时汇报。
4、根据审计部长的安排,制定或协助审计负责人制定项目专项审计计划,经审批后组织实施。审计内部机构、控股子公司厂长(经理)的离任经济责任,维护公司财产,加强经济管理,对发现的问题及时汇报。
5、协助团队其他成员达成目标
6、按季、年度向审计部长或审计负责人提交内部审计工作总结
1、全面负责公司的账务工作、独立处理全盘账务程序、及时准确管理财务基础数据
2、每月按时完成纳税申报工作,以及及时准确完成月度、季度、年度会计报表的编制报送
3、申领增值税发票、负责增值税发票的开具与保管;
4、每月按时对已审核的原始凭证填制记账凭证并记账
5、负责核算公司员工工资发放表;
6、年终按时完成汇算清缴、配合申请高新企业相关资料的准备等相关事项
7、负责定期整理凭证、账册、报表等财务资料,财务档案建立和保管
8、完成领导安排的其他日常工作