千文网小编为你整理了多篇相关的《审计内控岗位职责》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《审计内控岗位职责》。
1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;
2、编制试算平衡表、合并报表;
3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。
1、与客户建立良好的关系;
2、负责编制中英文财务报表,分析报表的合理性,合法性;
3、独立承担中、小型项目的审计工作;
4、协助出具审计业务报告和其他法定业务报告;
1、具备独立开展内部审计项目的能力,包括完成审计计划编制、审计程序实施、审计底稿记录、审计沟通汇报及审计报告出具等工作;
2、协助内控负责人建立健全公司内控管理体系,梳理优化各项工作流程,识别流程各环节风险点,提出风险管控措施,以强化公司内部控制,有效规避经营风险;
3、协助内控负责人形成完善的内部控制文档,包括业务流程结构、业务流程权限指引及业务流程图等;
4、实施内控测试,编制内控测试底稿,针对公司各项业务健全性和有效性开展内控评价工作,输出内控评价报告。
1. 核对电脑应收账,根据住店客人或团队的订房资料,检查结算方式和结算
凭证是否符合规定的要求,若有差误。
2.结算单,准确、及时地结转电脑应收账款,分门别类的登记和发送账单。
3.准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。
4.按有效的收款程序,包括付款通知书的寄送,向超信用期限或已过付款的客户催账收款;
5.及时催款,根据应收账款不同的类型,按照不同的方法进行催收,严格控
制挂账期限。
6.及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。
7.及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。
1.全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
2.为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。
3.监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;