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1、收入和应收账款管理,定期完成与销售客户的对账工作,开具invoice、跟踪后续回款,发现账单异常并跟进确认;
2、承担公司部分记账工作,并协助完成合并报表数据;
3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计,线上流程节点落地推动工作;
4、按时完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况,并提出恰当的成本控制方案;
2、负责业务提成核算和管理;
3、负责公司发票开具及保管,对应收账款相关凭证进行相关账务处理,发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
6、配合公司年度审计工作,提供相关资料;
7、领导交办的其他事宜。
岗位要求:
1、财务、金融等相关专业本科以上学历,持有初级会计师或以上证书;
2、有两年以上会计岗位工作经验,熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;
4、具备良好的职业道德与素养,细心,有责任心,对数字敏感;
5、良好的沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;
6、熟练操作各类办公/财务软件,熟练使用Excel。
岗位职责
1、按照工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料,计算审核当月产生的应收账款,逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。
2、与项目负责人联系沟通,督促其及时向发包方提交工程回款所需资料,并做好相关资料的收集整理备份等工作。
3、做好各项应收款的管理和督促工作,配合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。
4、对催收无效的逾期应收账款,及时提出申请,在预算造价部门、法务部门的'配合下,通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后,作坏账损失处理。
5、定期全面清查应收账款,并与债务人核对清楚,做到债权明确,账实相符,账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。
6、协助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。
7、参照客户的信用情况,完善应收账款信用额度控制等应收账款管理制度,并不断完善和严格执行。
8、及时完成财务部领导安排的其他日常工作。
岗位要求
1、熟知财务基本知识,会使用金蝶软件;
2、有驾驶证,开车熟练,驾龄1年以上;
3、思维敏捷,有良好的的沟通能力与人际交往素质。
4、有相关施工单位工作经验及男士优先。
1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、 负责开具销售发票;
3、 整理日常报销单据及定期报销,负责各项付款、工资发放;
4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责办理银行各项事务及银行对账;
6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。
岗位职责:
1、会计相关专业,大专以上学历;持会计从业资格证书,有会计专业知识;
2、2年以上工作经验,熟悉增值税发票的开具,验旧购买等日常操作。
3、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶财务系统有实际操作者优先
4、熟悉应收账款的管理,能熟练核算返利返点提成。
5、对仓存管理有一定的经验,能管理仓存系统。
6、认真细致,吃苦耐劳,有良好的职业操守;有处理问题应变能力。
7、具有良好的沟通能力;性格开朗,易于沟通。
8、具备会计初级资格证者优先考虑。
工作内容:
1、认真核对并确认客户每一笔回款、做好客户回款审核确认工作,编制会计凭证并登记应收账款明细台帐;
2、做好应收款日常核对工作,及时将对账资料归集存档;
3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表;
4、完成领导交代的其它工作事项。
岗位职责:
1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。
2、协助一线部门进行及时有效的收款工作,减少公司资金风险。
3、把控监督一线业务规范,对应收账款、其他应收款进行账实核对,督促相关部门进行账务调整,避免违规操作。
4、更新优化应收账款政策,挖掘分析公司应收账款的.风险点。
5、领导安排的其他事宜。