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岗位职责:
1、会计相关专业,大专以上学历;持会计从业资格证书,有会计专业知识;
2、2年以上工作经验,熟悉增值税发票的开具,验旧购买等日常操作。
3、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶财务系统有实际操作者优先
4、熟悉应收账款的管理,能熟练核算返利返点提成。
5、对仓存管理有一定的经验,能管理仓存系统。
6、认真细致,吃苦耐劳,有良好的职业操守;有处理问题应变能力。
7、具有良好的沟通能力;性格开朗,易于沟通。
8、具备会计初级资格证者优先考虑。
工作内容:
1、认真核对并确认客户每一笔回款、做好客户回款审核确认工作,编制会计凭证并登记应收账款明细台帐;
2、做好应收款日常核对工作,及时将对账资料归集存档;
3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表;
4、完成领导交代的其它工作事项。
岗位职责:
1.SAP应付系统处理
2.K3应付系统处理
3.增值税发票开具与进项签收登记
4.材料固资等入库与应付款审核
5.应付款报表报送
要求:
1、财会专业毕业,具有1年以上财务相关工作经验
2、熟悉K3操作,精通办公软件,尤其是excel的实操
3、沟通表达能力强,具有较强的目标管理和时间管理
4、具有一定的财务分析能力
5、执行力好,具有团队精神
1.负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
2.根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等
3.协助供应链或者供应商系统数据处理归集,特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账
4.每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
5.处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
6.负责完成上级领导委派的其他工作
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票,负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表,负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案,管理客户资信及赊销授信额度,整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度,办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据,理财产品等日记账,现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金,做到账实相符,月末与会计核对现金库存,编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
1. 负责公司合同信息归档、OA合同信息完备、维护、日常发票开具、收款信息处理、账套凭证登记等相关工作;
2. 负责公司内部需求或外部机构单位关于合同资料、应收数据整理、报送传输等相关工作;
3. 及时跟进主管领导分配的临时性任务。
岗位职责:
1.负责每月事业部业务报表的编制,如实记录业务发生的实际情况;
2.负责每周应收数据的更新,及时反映应收数据的最新情况;
3.负责后台收款核销与对账,准确反映应收数据的金额;
4.负责确定是否符合开票条件并安排开票;
5.协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。
岗位要求:
1.有1-3年或财务工作经验,Excel操作熟练,数据处理能力强,有责任心,有耐心,细心稳重;
2.沟通能力强,思维逻辑清晰,抗压能力强,执行力强;
3.财务专业,本科或以上学历。