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职责:
1.参与年度审计工作计划的制定,并完成相关审计方案、审计通知等准备;
2.实施审计并完成审计底稿、报告的撰写、整理和汇报工作;
3.跟踪被审计部门就审计所发现问题的整改情况,并审查整改报告;实施后续审计,并确定问题整改效果;
4.协助部门总监完成有关违法违纪案件举报、申诉受理工作;
5.收集、整理和归档审计、监察的相关细聊;做好审计监察档案的保管和保密工作;
岗位要求:
1.大专以上学历,财务或审计相关专业;从事财务、审计专业岗位工作3年以上;
2.良好沟通、协调、组织能力以及逻辑分析能力、口头表达能力;
3.良好职业道德和素养,公正廉明。
1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3、负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
5、组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6、负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8、负责将审计项目的`所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9、完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
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