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岗位职责:
1.协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划;
2.负责完成公司年度内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷等;
3.结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4.完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1.为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;
2.熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3.大专或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;
4.1年以上内控(或流程)管理、上市公司内审或会计师事务所审计工作经验。
1、参与年度诊断计划的编制,负责进行风险管理、诊断、内控及舞弊的具体调研、分析工作;
2、协助公司经营成果、财务、管理等方面的具体诊断工作的开展;编制诊断报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、熟悉企业各项作业活动控制重点,以规避生产经营及舞弊风险。
4、完成领导交办的其他工作。
职责:
1、工程类项目的预算可行性分析审计
2、工程类项目的预算执行审计
3、工程类项目的报价核价审计
4、工程类项目的验收结算审计
岗位要求:
1、30-40岁,大学本科及以上,建筑学、工民建、土木工程等相关专业知识;
2、三年以上本岗位工作经历,并具有丰富的工程现场管理经验;
3、熟悉建筑运作流程,精通土建工程规范、技术要求、施工工艺、材料设备;
4、良好的沟通、协调、组织能力,思维清晰,工作有条理;
5、熟悉建材市场,了解各类建材价格的市场动态,能发挥较好的工程控价作用。
6、有驾驶证,自己有小汽车的优先。
工作职责:
1.负责统筹开展集团内部审计工作,包括且不限于开展集团内部工程审计、财务审计、内控审计、经济责任审计及各专项审计工作。
2.负责集团内部审计团队建设。
3.主持审计工作,组织制定并实施审计工作计划。
4.制定审计考核指标,组织编制并实施集团年度审计工作计划。
5.及时将审计工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的改进建议。
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的'团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
1、负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2、负责新建基建类工程的现场抽查工作
2、协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3、能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;
4、领导交代的其他审计工作
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