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1、负责起草审计报告初稿,对被审单位征求意见,适当采纳意见修改后,客观的反映被审计单位情况,客观公正的给予评价,提出建设性的建议和处理意见,并形成审计报告最终版,报送审批。
2、对审计中发现的问题进行整改跟踪,督促被审计单位整改、落实到位。
3、出具管理提升审计建议报告,为公司经营管理提出改善建议。
4、参与公司其他审计工作,完成上级领导交办的其他事项。
5、负责审计资料搜集,整理、归档工作。
6、负责牵头组织配合集团公司安排的各类巡视及审计任务。
1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
1、制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;
2、编制内部审计年度工作计划;
3、有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的.高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;
4、组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;
5、组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;
6、协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;
7、对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。
职责描述:
1、负责公司合同及相关法律文书的起草、审核以及合同模板的'制定和修改;
2、风险合规制度的贯彻执行、系统使用、数据报送等相关工作;
3、负责公司风险合规控制工作;
4、负责公司风险审计相关工作;
5、负责管理公司外部审计单位工作,对工作过程进行监督、控制。
任职要求:
1、全日制大学本科及以上,法律、审计、会计相关专业。
2、年龄35岁以下。
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的`全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
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