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职责:
1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;
2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;
3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。
4、为改进内部审计工作提出合理化建议;
5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;
6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;
5、良好的职业操守和团队协作精神;
6、能适应出差。
职责:
1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案;
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,具备初级及以上职称等;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
3、具备3-5年以上大型企业或上市公司审计工作经验;
4、良好的语言表达能力,熟练运用办公软件、ERP财务软件、较强的数据分析、文字整理能力。
5、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差,具备职业操守和对公司的忠诚度。
1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;
2、协助项目负责人完成各项审计工作;
3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;
4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。
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