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岗位职责:
1. 协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划;
2. 负责完成公司年度内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷等;
3. 结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1. 为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;
2. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3. 大专或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;
4. 1年以上内控(或流程)管理、上市公司内审或会计师事务所审计工作经验。
职责:
1、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目总包竣工结算收入监督;
2、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目劳务分包班组竣工结算(包含签证、合同外项目、点工等)的审计工作; 审查签证、点工、合同外事项等审批流程是否符合公司制度要求;
3、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目实际成本收入与开支的合规性、真实性的审计监督;
4、维护公司利益,保守公司商业机密。
岗位任职资格:
教育学历:全日制本科 (含)以上学历;
专业要求:工程造价管理等相关专业;
知识与技能要求:
1、熟悉工程施工图、现行定额计算规则和取费标准。熟练使用相关预算软件;
2、熟悉当地政府的有关政策和文件精神,了解主要材料的'市场价格浮动变化情况;
3、了解工程项目成本,熟悉总包及分包班组合同内容;
4、具备较好的沟通能力。
1、维护集团品牌形象,堵塞管理漏洞,减少公司损失;
2、地区稽核稽查体系运行与执行;
3、完成主管交办的日、周、月工作任务;
4、负责店面运营管理的'检查、评估;
5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理,并以事实为依据进行调查;
6、负责稽查发现店面运营问题,督促门店整改,并向主管汇报;
7、完成主管交办的其他事宜。
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