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职责:
1, 根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
2, 负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
3, 对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
4, 根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
5, 采购价格的审核,采购成本控制;
6, 负责部分子公司账务处理与纳税申报。
任职要求:
1. 会计、审计相关专业,专科及以上学历
2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
4. 熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
4, 品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的'尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
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