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1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
职责:
1、在审计经理的指导下,配合完善公司工程审计流程制度,经审定后组织实施;
2、按要求对集团各分子公司重大经济活动关键环节实施审计,包括工程预算、招投标、合同、结算等关键业务环节;
3、根据需求对集团各分子公司工程类业务进行检查、审计、监察并提出改进建议,监督落实实施;
4、领导交办的其他任务。
任职资格:
1、大专以上学历,工程管理、工程造价、安装及建筑工程等相关专业;
2、熟练操作专业造价及预算计量软件;
3、3年以上相关工作经验,具备工程结算审计经验或在大型企业从事工程内控审计、监察经验者优先考虑;
4、较强的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5、具备职业敏感性和较强的抗压能力。
1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。
2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。
3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。
4、领导交办的其他事项。
职责:
根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,制定年度工程项目审计计划报经部门负责人审批,经批准后制定项目实施计划并执行。
对工程造价中的材料进行询价、监督、审核。
适时的勘验现场,进行现场测量记录,负责工程审计项目全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)跟踪审计工作,检查合同或协议的执行情况。
定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料。
对工程预算费用执行情况的进行审计。
审计过程中发现的问题,需要进行分析与反馈,提出改进和提高的合理化建议。
完成公司领导交待的其它相关任务。
任职要求:
1、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业大专及以上学历,具有大型商场、SHOPPING MALL工程监理经验者优先。
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。
3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识。
4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的关键流程。
5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;
6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力,良好的职业道德和团队协作精神。
(1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;
(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;
(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;
(4)在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。
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