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1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3、负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的.识别、评估、应对和监控;
5、组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6、负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9、完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
7、按时完成领导交给的其他工作。
1、主要负责全盘账务;
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
3、组织完成成本核算工作;
4、审核往来账款的核销、支付和控制;
5、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
6、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;
7、完成上级领导交办的其它工作。
职责:
对项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;
拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并对跟踪审计结果的'执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
对工程款支付的真实性、合规性进行审计监督。
任职资格:
工民建、土建、造价等相关专业,大专以上学历;
熟悉相关工法律、法规,掌握造价审计、招投标及合同管理等操作规程;
熟悉定额计价、清单计价及成本预算,广联达、宏业等相关软件;
工作严谨、品行端正,具备一定的沟通、协调能力、团队合作精神和职业操守;
1年以上相关专业工作经历,具有一定的工程审计经验,并能按时按质完成工作任务。
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的`经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
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