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1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
(1)在项目经理的指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;
(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;
(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;
(4)在项目经理的指导下,及时完成交办的`其他各项工作任务。
职责:
1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;
2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;
3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;
4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;
5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;
6、定时完成系统内台账数据比对及修改。
任职资格
1、财经、审计等专业,本科以上学历;
2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;
3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;
4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;
5、熟知第三国审计法相关知识者优先。
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