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1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内操纵度的健全性和有、效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部操纵制度的.执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
职责:
1、协助建立健全公司审计体系:参与制定和维护公司内部审计制度与作业流程;参与制定和完善本部门审计机构的职责与岗位职责。
2、协助组织本部门员工的学习和培训,提升部门员工的素质和能力;
3、协助审计总监/经理协调跨部门工作配合,促进部门工作效率的提高;
4、协助审计总监/经理通过内部审计评价内部控制执行情况,从而监督内部控制体系的执行;
5、协助审计总监/经理通过内部审计发现内部控制的缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。
6、负责编制项目审计计划、项目审计总结;
7、负责对内部审计发现的各类问题,就运营监控提供改善性的建议,并协助审计总监/经理向公司管理层提出、协助有关部门能从体系方面系统地予以优化;
8、负责整理的审计工作底稿,审核无误后归档;
9、完成上级交办的其他工作。
要求:
1,1年以上相关工作经验,并在负责过具体审计项目;
2,有家居类企业,电商或知名会计师事务所、审价事务所工作经验优先;
3,熟悉审计和财务会计相关理论知识,掌握审计和财务会计国家相关的政策法规及公司的各项规程,具备审计或会计初级职称;
4、熟悉电商类,家居类公司的内部控制体系;
5、有很好的决策能力、执行能力、写作表达能力、沟通能力
6、熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识;
7、富有正直、敬业精神,职业操守好。
1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;
2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;
3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;
4、部门领导交办的`其他工作。
1、协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。
2、按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。
3、编制审计项目的`审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。
4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。
职责:
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
任职要求:
1、全日制大学本科(二本)及以上学历;
2、具备招投标、预结算审核等工程类相关知识,对工程项目全过程管理有一定了解;
3、有较强的上进心,能够随时关注相关法律法规,对法律规章制度感兴趣;
4、熟练使用计算机办公软件。
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的`审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
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