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1、拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;
2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;
3、对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
4、负责工程预结算审计、决算审计;
5、负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
6、定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的'合规性,工程计价的真实性和准确性;
7、对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;
8、根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。
职责
1、按照年度审计计划开展各类审计工作;
2、完成审计报告的.拟稿;
3、实施审计整改;
4、做好审计资料的整理归档。
任职要求
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;
3、年龄28-40岁左右,有5年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。
财政科科长
1、主持财政金融审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的.审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
一、根据审计计划和审计方案,开展审计工作。
制定审计方案,选择适当的审计方法进行现场审计;
根据审计情况,收集相关的审计证据,编制审计工作底稿;
根据审计底稿,协助项目主管编制相关审计报告及审计意见书;
负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作。
二、审计的后续监督与追踪工作。
协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;
针对被审计单位整改情况,进行整改回查工作;
开展审计问题预警工作。 职责表述:负责外部审计机构的选聘、沟通、接待工作。
协助完成外部审计机构的选聘工作;
负责外部审计人员的具体接待工作;
外部审计报告的审核工作;
对外审中暴露的问题,及时跟进、落实整改。
三、协助完成部门日常事务。
负责部门内本岗位档案整理、保管工作;
负责部门资产管理、办公耗材领用管理工作;
负责部门考勤记录工作。
四、协助监察专员完成具体监察工作。
审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:
1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;
3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;
8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;
任职要求:
1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业
2.熟悉内控和审计知识;
3.3年以上大型地产公司审计风控经验;
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