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1、 协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;
2、 获得审计证据,建立审计管理档案;
3、 整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、 与外部审计人员建立联系;
5、 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
6、 协助建立和改善审计流程和风险体系。
1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的'问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
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