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审计管理专员岗位职责

2024-12-07 18:22:39

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第一篇:审计专员工作职责

1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;

2、协助项目负责人完成各项审计工作;

3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

第二篇:审计专员岗位的工作职责内容

职责:

1、了解工程项目的整体投资情况,必要时审核概预算书;

2、对工程项目的勘察、设计、施工、项目采购、建设监理等招标投标活动进行过程跟踪审计监察,项目设有标底的,对工程项目的标底进行预审 ;

3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计;

4、必要时,参与项目建设的全程跟踪审计;对合同工程的完工结算进行审计;对需要外审的工程项目作好内审及协调工作;

5、及时对审计过程发现的问题进行相关分析,并报告;

6、对建设管理的内部控制制度进行审核,提出改善意见;

7、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、教育背景:土木工程、机电工程、工程管理或工程造价类本科及本科以上学历或中级专业技术任职资格。具注册造价工程师或注册建造师等资格优先。

2、工作经验:从事本专业技术、工程管理、工程审计工作三年以上,具有完整项目实施的参与经历,年龄在25岁以上。

3、培训经历:受过招标投标、工程管理、工程审计、工程预算等方面培训。

4、技能技巧:优秀的沟通、执行能力;掌握管理类基本知识;熟悉工程建设程序;对招标投标法、合同法等与工程建设相关的法律法规以及政府部门相关文件较为系统理解;能够运用审计、监察、工程、法律等知识分析问题、解决问题;具一定抗压能力,很好团队合作的能力。

英语或韩语良好。

第三篇:管理审计岗位职责

岗位职责:

1、编制管理审计工作规划、计划;

2、起草、修订管理审计工作制度、流程、专业操作标准等;

3、执行管理审计项目,编制审计项目方案、报告;

4、跟踪审计发现问题的整改事宜;

5、参与审计项目质量审核、绩效考核、业务培训等;

6、其他专项审计工作。

任职要求:

1、学历:统招本科及以上学历,经济类、管理类、审计类、财务类等专业;

2、工作年限:5年以上,具有top百强房地产开发企业从业经验、标杆企业内部审计经验者优先。

3、前职履历:有审计、监察、内控管理、风险管理、战略管理、企业管理、绩效管理、采购管理、财务管理等,上述一项或多项工作经验。熟悉公司经营管理工作,具有较强的综合分析、文字撰写能力,以及良好的组织、沟通、表达能力。有团队管理经验。

4、素质:具有良好的'职业口碑,能维护公司股东权益,廉洁自律,忠于职守,严守工作秘密。

5、职业资格或职称:具有中级以上技术职称和注册会计师、注册内部审计师等职业资格者优先。

第四篇:审计专员岗位的职责描述

职责:

1.参与年度审计工作计划的制定,并完成相关审计方案、审计通知等准备;

2.实施审计并完成审计底稿、报告的撰写、整理和汇报工作;

3.跟踪被审计部门就审计所发现问题的整改情况,并审查整改报告;实施后续审计,并确定问题整改效果;

4.协助部门总监完成有关违法违纪案件举报、申诉受理工作;

5.收集、整理和归档审计、监察的相关细聊;做好审计监察档案的保管和保密工作;

岗位要求:

1.大专以上学历,财务或审计相关专业;从事财务、审计专业岗位工作3年以上;

2.良好沟通、协调、组织能力以及逻辑分析能力、口头表达能力;

3.良好职业道德和素养,公正廉明。

第五篇:审计专员的基本工作职责

职责:

1.负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;

2.负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;

3.负责每月10号前完成本公司的报税事宜;

4.负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;

5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;

6.负责完成香港公司的代理记账工作;

7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;

8.完成领导布置的'其他工作;

任职要求:

1.会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);

2.具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);

3.英语水平在六级以上;

4.熟练使用Excel,Word等办公软件;

5.中英文打字速度均在良好水平线以上;

6.为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;

第六篇:审计专员的岗位职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;

5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;

6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;

7、完成领导交办的.其他工作。

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