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岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
职责:
1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、年龄要求25-35岁之间,大专及以上学历,相关专业;
2、工作经验 六年以上土建、建安、造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理、工程造价咨询公司或工业建筑工程建设审计经验,一级建筑师证或者注册造价师证优先;
3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;
4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等);
5、个性特征 作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;
6、其它要求 能适应不定期出差,无不良嗜好。
岗位职责:
1. 协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划;
2. 负责完成公司年度内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作底稿,汇总相关内部控制缺陷等;
3. 结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快报及关联交易审计等;
4. 完成部门领导交办的其他事宜。
任职要求:
1. 为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;
2. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3. 大专或以上学历,会计、审计、财务管理等财务类专业;
4. 1年以上内控(或流程)管理、上市公司内审或会计师事务所审计工作经验。
1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;
2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;
3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;
4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。
1。参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2。协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3。按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4。及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5。参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6。审计工作底稿和报告的整理归档;
7。协助审计经理实施后续审计程序;
8。完成审计部长交办的.其他工作事项。
1、参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2、协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3、按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4、及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5、参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6、审计工作底稿和报告的整理归档;
7、协助审计经理实施后续审计程序;
8、完成审计部长交办的其他工作事项。
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