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1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;
2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;
3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;
4、部门领导交办的`其他工作。
职责:
1、根据审计工作计划实施现场审计,编制工作底稿,并起草内部审计报告;
2、跟踪落实审计整改情况;
3、配合完成外部审计机构的审计工作 ;
4、负责做好审计档案资料的整理、归档工作;
5、完成领导交办的其它任务。
任职要求:
1、全日制大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业毕业,年龄在40周岁以下;
2、具备良好的职业道德,有较强的沟通协调能力及团队合作意识;
3、1年以上财务审计工作经验或3年以上财务管理工作经验;
4、熟悉办公软件及相关财务管理软件;
5、有中级会计师职称或注册会计师证或注册内部审计师证优先考虑;
6、根据工作需要需安排出差。
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