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资产审计专员岗位职责(大全)

2024-12-07 16:13:39

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第一篇:审计岗位职责

职责描述:

1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

2.2开展审计活动;

2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

2.4跟进建议执行情况;

3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

4、开展反舞弊调查:

4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的`舞弊行为;

4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

5.1根据具体事项出具初步工作方案;

5.2开展调查;

5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

第二篇:审计专员岗位的职责描述

职责:

1、 工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。

2、 负责协助SOX项目审计工作及问题点整改跟踪。

3、 每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。4、 固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。

5、 固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。

6、 合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。

7、 每月仓库存货盘点。

8、 每月编写制作内部控制审计报告。

9、 完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计学、金融学、财务管理学、审计学等相关专业,2年以上相关岗位工作经验。

2、具备良好的逻辑思维能力、敏锐的洞察力和综合分析能力,良好的沟通能力、文书编写能力。

3、工作认真负责、耐心细致。

4、具有良好的英文听说读写能力。

第三篇:审计专员岗位的工作职责内容

职责:

1、负责对接海外公司的审计业务,提出处理意见和建议;

2、负责制定及执行公司审计方案,定期汇报执行情况;

3、负责审核公司系统内的合同及付款申请;

4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估;

5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审;

6、定时完成系统内台账数据比对及修改。

任职资格

1、财经、审计等专业,本科以上学历;

2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验;

3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念;

4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力;

5、熟知第三国审计法相关知识者优先。

第四篇:审计专员岗位的主要职责

职责:

1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;

2、按部门要求参与审计项目,及时向项目负责人汇报进展,包括但不限于提炼审计发现、与被审计单位进行交流沟通、工作底稿交付、档案整理和归档等;

3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;

4、根据领导要求完成其他部门工作。

岗位要求:

1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;

2、逻辑思维清晰,具有一定的沟通协作和口头、书面表达能力,熟练掌握办公软件的使用;

3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;

4、能独立解决工作中出现的常规问题,提出专业建议或创新性解决方案,能完成一般性或较为复杂的工作任务,能够对重要专项工作成果承担直接责任;

5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;

6、能接受短期出差。

第五篇:审计专员工作职责与任职要求

1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;

3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;

7、完成领导交办的其他事项。

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