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银行审计专员岗位职责(范文5篇)

2024-12-07 16:13:39

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第一篇:银行审计员个人述职报告

根据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员。以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主。有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作汇报如下:

一、积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对支行集中采购管理情况的调查》、《对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了支局外汇管理工作情况。从调查情况来看,支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。

今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

二、积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。

1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施。强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况。并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。

3、强化责任,落实整改措施。制定了支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

三、积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对行行长履职审计、对中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。

20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们银行做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们银行还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们银行必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。

第二篇:财务出纳专员岗位职责

1、负责公司对外付款的银行制单工作

2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

3、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员

4、做好每日银行对账,办理与银行相关的所有业务

5、协助会计准备每日、月单据及报表

6、熟练掌握金税系统开票,并能协助业务人员对账

第三篇:审计专员岗位的主要职责

职责:

1、负责公司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;

2、工程建设管理流程制度的制定、优化、执行检查、监督和评价;

3、专项的审计调查及领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历:本科及以上学历;

2、专业:机电安装、给排水等相关专业;

3、经验:具备三年以上预决算经历;

4、技能:熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;

3、素质:有敏感的风险防范意识和洞察力;思维敏捷,有较好的沟通能力,以及较强的原则性。

第四篇:审计专员岗位的主要职责

职责:

1、拟定审计项目方案;

2、执行内部审计项目;

3、负责审计过程中与相关部门的沟通协调;

4、起草管理建议书初稿;

5、协助总部审计人员执行审计项目,保证项目的顺利实施;

6、领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历

2、2年以上公司内审或会计师事务所工作经历,科独立进行审计项目;

3、热爱审计行业,善于沟通,能适应短期出差;

4、拥有CPA/CIA者优先考虑,工作能力优秀者条件可适当放宽。

第五篇:审计专员岗位的主要职责

职责

1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,熟悉本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定,为正确编制和审核预算奠定基础;

2、协助领导对工程项目开展竣工项目审计;

3、其他内部审计任务。

任职资格

1、35岁以下,审计、会计、工民建等专业本科以上学历,审计师、会计师及以上职称;;

2、3年以上大中型企业或会计师事务所审计岗位工作经历,具有造价、审计等相关工作经验者优先;

3、熟悉审计、税收、财务会计、工程建设管理等审计专业方面知识;熟悉审计流程,实施方法和步骤,熟悉公司内部控制和风险管理;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

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