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职责:
1、配合分管领导起草内部审计制度和审计工作流程;
2、编制内部审计实施方案,参与内部审计工作的具体实施;
3、对集团及下属公司的内控制度的健全性、有效性和遵循性进行检查和评价,评价风险发生的可能性并提供防范措施;
4、对集团各项经济活动进行评价,并对财务活动的真实性、合法性及效益性进行专项审计;
5、按计划对各中心主要负责人进行经济责任审计;
6、负责审计资料的立卷、整理和归档。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、财务、金融等相关专业;
2、3年以上制造型企业工作经验,汽车行业优先考虑;
3、具备中级会计师及以上或注册会计师资格证书者优先考虑;
4、熟练使用金蝶和用友财务软件,熟练使用SAP系统者优先考虑。
财政科科长
1、主持财政金融审计科的全面工作。
2、负责科室工作总体规划和考勤工作。
3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。
4、组织实施和参加本科室的.审计(调查)项目。
5、编写审计信息和论文。
6、完成局领导交办的其他工作。
1、参与协助监督公司内控制度的'健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。
3、参与组织公司的年度审计工作。
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。
6、完成领导临时交办的其他工作。
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