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公司审计专员岗位职责

2024-12-07 16:13:39

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第一篇:审计岗位职责

1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的沟通能力,精通相关基建审计业务;

2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;

3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的.能力;

4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;

5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。

6、具有较强的专业判断能力,沟通和协调能力;

7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;

8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。

第二篇:审计岗位职责

岗位职责

1、1、根据酒店财务部各项规章制度,审核酒店所有收入及送审的结账单据是否准确,编制每日收益报表;

1、2、审核宾客住宿登记单、押金单、账单与酒管软件中数据、协议单位的一致性;

1、3、审核各类签单挂账是否符合要求,预付款是否可用;

1、4、审核收银各班次的报表每笔消费的结账方式、金额与结账单的金额;

1、5、复核每日房态预定表与电脑房态表是否相符;

1、6、审核每位客人离店结账单,退款单是否有客人签字,押金客联联次是否收回;审核POS机打印的信用卡明细单据,检查每笔信用卡的结算方式是否正确;

1、7、复核每班次结算的现金单据,信用卡单据金额与报表是否一致,投款登记表填写是否正确;

1、8、审核每日前台的错账调整和收入冲减是否合理,编制每日错账调整及收入冲减报告;

1、9、审核每日未结账单,并做好录,以备月底统计;

1、10、根据审核后的各班次的.营业报表,进行汇总,编制当日酒店营业收入汇总表,并于次日九时发给财务部经理、总经理;

1、11、根据夜审交接的遗留事项,与相关部门经办人沟通协调处理,必要时汇报财务部经理、总经理;

1、12、遵守酒店的规章制度,完成上级分配的其它工作。

任职要求

1、本科及以上学历,财务及审计类相关专业,具有会计师以上资格证书。

2、30岁以下三年以上审计或者财务工作经验;

3、熟练运用审计相关软件及财务软件;

4、具有较强的分析判断能力、执行力强,并具有较强的文字表达功底;

5、具有良好的沟通协调能力,责任心强、原则性强;

6、愿意经常出差;以Man优先;

第三篇:审计专员岗位的主要职责

职责:

1、配合工程审计单位对公司工程项目成本造价、招投标执行情况等进行审计。

2、对公司工程项目成本方面的工作执行情况进行审计;

3、编写工程审计计划,收集、整理审计材料;

4、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

5、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;

6、参与公司业务流程或制度改进。

任职要求:

1、本科及以上学历,工程造价、工民建,工程管理等相关专业优先;

2、两年以上工程预决算或工程审计相关工作经验,熟悉工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;

3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;

4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。

第四篇:审计岗位职责

法规科科长

1、负责督促审计项目计划的执行,了解和掌握各业务科室审计项目的`实施情况。

2、负责综合审计信息工作。

3、负责审计行政处罚听证和复议等工作

4、负责同市审计法规处的联系和协调工作。

5、负责审计综合业务管理有关制度、办法的制定。

6、负责特约审计员的管理工作。

7、负责科室考勤工作。

8、完成局领导交办的其它工作。

第五篇:审计岗位职责

1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;

2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;

3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;

4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;

第六篇:审计员岗位职责

1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的`行为。

4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

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