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1、熟悉国家及上海市税务政策法规,能够独立进行公司会计核算;
2、负责公司(各项费用报销审核)全盘账务处理,每月按时出具相关财务报表
3、公司各类原始凭证的审核,记账凭证的编制与录入及账目的审核
4、开具票据、审核合同、编制各类销售汇总表;办理纳税申报有关涉税及会计档案的整理、立卷、归档、保管等工作
5、编制各类财务会计报表,按时完成每月的税务申报及汇算清缴;
6、负责公司的税收策划工作事项,年度总结预算及领导交代的其他工作事项
7、负责公司收入、成本、费用的财务核算,对分公司报表进行审核、合并、编制工作
8、配合提供审计所需财务资料
9、完成上级交代其它事情
1.对口销售部门的应收账款,进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
2.更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
3.与采购部进行应付账款及预付账款的对账,控制付款节奏,保证应付账款的准确性;
4.负责进项发票的核对、审核,保证发票的合法性及正确性;
5.应收应付的账龄分析及应收回款的催收;
6.负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
7.为外部和内部审计提供和准备相关资料。
1、核对门店每日销售金额,在ERP中完成销售和收款的立账。
2、完成采购的应付立账及成本系统中计算结转成本。
3、编制费用凭证。
4、固定资产计提折旧及相关账务处理。
5、ERP各模块关账。
6、制作财务报表。
7、完成税务报表申报。
8、完成凭证整理装订归档工作。
1、负责各类原辅材料的采购发票的审核工作,并依据发票、入库单等原始凭证,办理原辅材料的核算业务,负责应付账款的清理核对工作;
2、负责原、辅材料成本的分摊工作;合理、及时地核算产品的料工费成本,保证成本的准确性;
3、加强产成品与半成品的核算,每月末进行成本分析,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标;
5、参与公司资产的清查盘点,审核盘点报表,并按时报送盘点报表;
6、负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析,不定期的进行抽查,减少公司损失;
7、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间,提出解决方案和建议;
8、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档;
9、办理日常业务凭证处理及报税;
10、完成财务领导安排的其他工作。
1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。
2.当物资采购验收入库,经仓库保管员人账签字后,再登进货账,并对发票进行核对。
3.每月底,账务人员应结出进货、发货数和结存数,每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科,做到账账相符。
4.按制度规定,提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料,以及各种收据,为加强医院管理提供依据。
5.一切原始资料、原始凭证、报表,年终必须整理归稍,以备查阅。