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1、每天做好出纳现金、银行日报表;
2、做好日常的报销工作及网上付款业务,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
3、审核每日收支情况;
4、每日登记好现金、银行存款日记账,做到日清月结;
5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;
6、其他有关现金、银行的日常工作;
7、领导交办的其他工作。
1、负责会计制度、会计政策的编写、修订、解释工作;
2、负责公司会计核算和财务报表编制工作;
3、编制法定口径和管理口径的合并财务报表、报表附注以及附表等;
4、负责管理口径财务数据分析,提供经营分析报告;
5、完成领导安排的.其他任务。
1、资金管理工作
1)日常款项的收取和报销支付工作;
2)库存现金的盘点管理工作;
3)资金收支结余情况的上报;
4)现金盘点表的.编制及归档工作。
2、收支管理工作
1)各类台账的登记与存档工作;
2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;
3)物业费收缴台账年度整理归档工作。
3、对业务的协助工作
1)对收费人员的业务培训工作;
2)对收费工作的监督检查工作;
3)与收费人员核对收费数据的准确性。
4、预算管理工作
1)监督预算的执行情况;
2)半年和年度的预算调整工作。
1、负责日常收支的管理和核对;办公室基本账务的核对。
2、负责公司财务出纳、审核、对账、监督等工作,按照公司要求及发放工资。
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性。
4、设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
6、负责开具各项票据。
7、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。
项目出纳岗位责任
1、严格遵守国家《会计法》和公司规章制度,出纳在财务部经理和总经理领导下开展工作,代表董事会行使对总经理的监督。
2、办理现金收付和银行结算业务。登计现金日记帐和银行存款帐,对现金安全负全责。
3、办理报销业务,认真审查报销单据,确保凭证的真实性和准确性,单据必须经经办人、项目经理、总经理签字后方可报销,否则,出纳有权不予报销。
4、预付或支付工程款时必须有项目工程师和项目经理签发的工程进度单或结算单,按合同约定安全员、项目经理、总经理签字后,方可付款,否则出纳有权不予付款,严禁提前付款。员工离职及分包单位最总结算时,需有库管员签字,确保领用物品的收回。
5、库存不得留有大额现金,每日将超过部分存入银行,逐日登记现金帐,做到日清月结。
6、每月与财务部经理约定时间,做出“上月货币资金盘点表”交财务部经理核对。
7、每月做好“月收、支统计明细表”,上交总经理及项目经理做为决策依据。
8、按规定督促员工及时报帐,及时完成应收款项工作。
9、每日进行帐款盘存,对凭证进行结算,按月交会计审核收存。
10、保管有关印章,库存现金,严格按照规定用途使用。
11、负责工资的制表及发放。
12、每月做好项目材料成本统计表,提供给项目经理和采购部经理作为决策依据。
13、根据项目经理要求,向公司财务部提交资金申请。
14、每日收集当日的材料入库单,与采购部经理预约时间予以结算。
15、参加项目周、月工作例会,并形成会议纪要,交总经理审阅。
16、协助监督库管员对无法利用的废旧物品、材料和剩余材料的变卖,确保颗粒归仓。
17、完成总经理及项目经理交办的其他工作。
1、负责现场收款:包含诚意金、定金、房款等
2、资料管理,主要为明源资料操作
3、准确、及时开具收据或发票,并做好日常收据发票管理
4、销售配合工作,主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作
5、报表管理,日报、应收台账登记