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1、2年以上的经验,熟悉财务软件
2、负责每个月会计凭证编制、财务处理、财务报表出具、开票报税等工作;
3、登记每个月的明细账和总分类账、固定资产台账等;
4、协助部门领导编制和执行预算内的经费支出;
5、部门领导及总监安排的.其他事项。
岗位职责:
1、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2、负责公司全盘账务,成本费用审核与入账等;
3、负责公司月报、季报的编制与报送;
4、依据公司要求提交财务报告;整理、保管会计档案;
5、负责公司的税务工作,配合税务及资金的'日常管理工作。
任职资格:
1、大专及以上学历;
2、熟练使用WORD、EXCEL办公软件;
3、为人正直、责任心强、作风严谨、具有良好的职业素养;
4、细心、诚实、沟通能力好、具有团队合作意识。
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的`改善,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。
3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
4、各项成本费用支出的稽核。
5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。
1、能独立完成各类企业的'年报、专项等审计业务;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、编写审计报告,收集、取得和整理审计证据及资料;
4、审计过程中与相关部门的有效协调与沟通;
5、完成项目经理交办的其他事宜。
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
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