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1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成公司年度审计工作计划;
3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;
5、对审计整改要求、管理建议的'落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
6、负责审计资料的收集、整理归档工作;
1、负责预算、统计、成本费用控制、提供每月业绩考核数据、协助相关部门定期、不定期对资产进行判定检查,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。
2、负责每月各类凭证的录入按集团计财部要求准确无误的编制会计报表,并装订成册整理定期归档,特别重要档案随时归档。
3、负责各项税金计提、上缴并确保每月底与所属法人平台计财部税金明细科目一致。
4、负责每月及时将法人平台计财部分摊费用通知到二级公司并督促及时上交,做到费用月结月清。
5、负责或协助配合集团计财部接受社会中介机构和主管部门的各项审计工作,并经主管领导同意后对外提供相关资料。
6、负责审核各类发票开具、结合项目实际情况进行工程报量不得虚增债权债务,妥善处理项目涉税事宜。
7、负责审核项目清算表及外部银行销户工作,每月10日之前准确统计在建项目个数并与分公司经理核对一致后上报部门负责人收取当月记账费。
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
(1)负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
(2)负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
(3)负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
(4)负责对重点、难点及创新领域的'项目审计工作,开展审计调研工作。
(5)负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
1、日常发票管理及打印;
2、银行账户管理、日常收、付款审批及支付;
3、应收、应付账款管理;
4、账务处理及报表编制;
5、熟悉当地的税务要求,负责日常报税工作;
6、独立完成日常工作,及时和集团总部沟通联系。
职责:
1.录入会计凭证;
2.编制财务报表;
3.公司税金的计算、申报和解缴工作;
4.复核出纳的现金盘点表和银行余额调节表,监盘出纳和景区收银员的现金收缴;
5.及时做好会计凭证、账册、报表、纳税申报表汇缴清算表等会计资料的.收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6. 领导交办其他任务。
任职要求:
1、全日制大学专科以上学历;
2、有会计初级证书及以上职称;
3、有成本核算、税务申报工作经验。
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