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会计资金审核岗位职责(大全)

2023-07-18 09:04:24

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第一篇:审核会计岗位职责

1.在处分管领导的指导下开展工作;

2.熟悉掌握财经政策、法令法规、会计制度和各项收支标准;

3.严格执行预算支出计划,对于超计划的支出,报领导批准,不得突破预算办理开支;

4.根据制度的开支标准,认真审核全校各部(系)各类原始凭证的真实性、完整性和合法性,对经济业务内容不详、凭证基本要素不齐全、领报手续不完备的原始凭证,要求用款人按规定更换凭证或补齐项目,完备手续;

5.对不合法的原始凭证要拒绝受理,对违反现行财经政策、法规、财务制度和学校的财务管理实施细则的业务,要拒绝受理;

6.根据学校相关制度,负责审核全校各专业学院、职能部门职工差旅费的原始凭证的真实性、完整性和合法性;

7.负责审核全校各专业学院、职能部门职工报销探亲等相关福利政策的`票据审核工作;

8.负责审核全校各专业学院、职能部门科研经费的票据合规性工作;

9.负责审核学校固定资产采购以及付款手续是否完善工作;

10.审核报销时,要及时准确冲销应收及暂付款,对无故长期借款不还的,要及时催收;

11.坚持“一支笔”审批原则,严格执行预算,防止超预算使用经费;

12;遵守职业道德,对不能及时办理的业务,要耐心细致的做好解释工作,加强政治理论和专业的学习,努力提高业务素质和服务意识;

13.完成处领导交给的其他工作。

第二篇:审核会计岗位职责

1、熟悉工业会计的相关会计制度,精通成本核算及成本控制,熟练制作各种账表;

2、熟练掌握财务控制、财务预算、财务成本等相关工作流程,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产等;

3、负责审核会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,协助公司领导做好决策,会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;

4、开展财务成本计划完成情况的分析,提高经济效益,按月、按季、按年分析计划的完成情况,找出管理中的问题点,提出改善管理的.建议或措施,进一步挖掘增收节支的潜力。

第三篇:会计岗位职责

一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符如出现不相符现象,应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

第四篇:审核会计岗位职责

岗位职责:

1、按照业务需求制定公司的会计核算准则及核算体系,规范公司的核算流程及日常账务处理;

2、按照制定的核算体系进行日常账务处理、往来账核对、账实、账账核对工作,并按照国家税法相关规定,及时完成税收申报、缴纳工作;

3、按照公司要求对内对外提供财务报表,并根据分析提出改良意见或建议;

4、监督销售部门的`应收账款的管理及督促、协助推进工作;

5、完成与人事部的考勤核对及工资核发工作;

6、完成发票领购、开具及保管工作;

7、根据日常开销合理安排资金、并完成付款工作;监督盘点工作;

8、负责会计凭证、账簿、财务会计报告、合同和其他会计资料等会计档案的管理工作。

任职要求:

1、财务管理专业,大专以上学历:

2、一年以上财务岗位经验:

3、有关财务知识、了解税法、经济法等相关法律。

第五篇:会计审核岗位职责

1.在处分管领导的指导下开展工作;

2.熟悉掌握财经政策、法令法规、会计制度和各项收支标准;

3.严格执行预算支出计划,对于超计划的支出,报领导批准,不得突破预算办理开支;

4.根据制度的开支标准,认真审核全校各部(系)各类原始凭证的真实性、完整性和合法性,对经济业务内容不详、凭证基本要素不齐全、领报手续不完备的原始凭证,要求用款人按规定更换凭证或补齐项目,完备手续;

5.对不合法的原始凭证要拒绝受理,对违反现行财经政策、法规、财务制度和学校的.财务管理实施细则的业务,要拒绝受理;

6.根据学校相关制度,负责审核全校各专业学院、职能部门职工差旅费的原始凭证的真实性、完整性和合法性;

7.负责审核全校各专业学院、职能部门职工报销探亲等相关福利政策的票据审核工作;

8.负责审核全校各专业学院、职能部门科研经费的票据合规性工作;

9.负责审核学校固定资产采购以及付款手续是否完善工作;

10.审核报销时,要及时准确冲销应收及暂付款,对无故长期借款不还的,要及时催收;

11.坚持“一支笔”审批原则,严格执行预算,防止超预算使用经费;

12;遵守职业道德,对不能及时办理的业务,要耐心细致的做好解释工作,加强政治理论和专业的学习,努力提高业务素质和服务意识;

13.完成处领导交给的其他工作。

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