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1、认真贯彻执行公司会计制度,严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定,结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的`编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作,组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理,控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时。
7、负责组织财务决算工作,全面协调相关部门、岗位,统筹安排工作进度,做到数字真实,计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制,确保分管财务信息安全,个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
月度报表的成本费用结算及差异分析
根据公司目标,跟踪公司的实际成本和费用,制定和实施成本降低方案;
对财务会计制度和日常收入付款操作流程实施审核检查,关注发票审核及收付款交易,检查是否存在与会计原则和总部指导方针有偏差的事项
对DC 结果做相应记录,提交报告和原因分析,并建议改进措施
协调并配合公司有关外部或者内部审计工作的事务。
1、负责公司的全面财务会计工作;
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5、审核公司的'原始单据和办理日常的会计业务;
6、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;
7、编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;
8、编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;
11、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作;
1、负责各类账务处理,包括但不限于部门发生的相关费用,关联公司间的往来结算等;
2、负责编制子公司、分公司的单体报表及合并报表;
3、负责总账与各类明细帐的核对问题确认;
4、负责编制各类会计分析报表,及时发现异常,确保账务处理准确性;
5、参与内部控制制度的制定和完善工作。
1、负责名下现结、周结、月结客户对账工作,在公司规定的时间内发送账单,并跟踪客户确认账单;
2、依公司规定的催款频率及方式,及时催收款项;
3、及时录入应收杂费;
4、负责审核死账、价格调整等申请单,并对已审批的申请单进行调整;
5、根据销售情况制做销售类记账凭证;
6、根据银行日记账,在金蝶系统生成收款凭证,做相应的`会计分录;审核原始凭证和记账凭证,保证账实相符;
7、根据业务反映的与账单有关问题及时处理;
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