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监察部经理的主要工作是干什么的呢?岗位职责是什么呢?下面给大家整理了监察部经理岗位职责,一起来看看吧!
1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。
2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效*、合理*、执行*进行审计监督评价。
3、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;配合监察人员进行企业内部审计。
4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。
5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效*发表意见;但审计监察部不发表决策*意见。
6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。
7、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、*盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。
8、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。
任职要求:
一、造价方向
1.工民建、造价相关*,大专以上学历,三年以上施工企业预结算及审计相关工作经验;
2.能够*审核工程成本造价、工程预、决算;
3.熟练掌握广联达造价软件、具有识图能力;
4.熟悉施工现场环境,了解洽商、变更、现场签*相关流程;
5.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、高度责任心、敬业精神。
二、财务方向
1.财务管理、审计相关*,大专以上学历,三年以上施工企业审计、成本会计工作经验;
2.能够*审核财、税报表、项目的工程成本以及公司内部相关经营数据;
3.熟练*作办公、财务等软件(erp、金蝶、sap等财务软件)
4.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、协调能力强。
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:
1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;
3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;
4、完成项目经理交代的其他任务。
任职要求:
1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;
2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;
3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;
4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。
1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求,开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;
2、参与部门安排的审计项目,包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据,并为其他相关IT服务提供支持;
3、针对公司IT审计中发现的问题,跟踪落实相关整改工作;
4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;
5、领导安排的其他工作。
1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。