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会计对岗位职责的理解(合集)

2023-03-23 23:35:39

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第一篇:会计岗位职责

1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

2、申请票据,购增值税发票,认证发票,协助办理税务报表的申报;

3、与业务部门对帐,填写付款单,开具分发快递发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和存货的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

第二篇:财务会计的岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

5、坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,(税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作,加强学习,掌握政策,合理避税。

9、每月8号之前汇总公司员工异动情况,汇总员工考勤记录,编制物业公司工资表。

10、每月10号前编制公司财务情况说明书,供公司领导了解公司的财务运营状况。

11、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。

12、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。

第三篇:会计岗位职责

1.熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

2.分清资金渠道,合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对违反国家规定的收支,应拒绝人账,对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项等行为,应及时向领导报告。

3.按照国家会计制度和主管部门的规定,设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时,要做到手续完备,内容真实,数字准确,书写整齐,登账及时,日清月结,账目清楚,按期报账。

4.定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

5.根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

6.会计员有权监督、检搜8鞲霾棵诺牟莆袷罩А⒆式鹗褂谩⒉撇9堋⑹辗⒓屏康裙ぷ鳌

7.上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检斯ぷ魇保涸鹛峁┯泄刈柿希缡捣从城榭觥

8.要掌握学校各项收支数据和情况,根据学校工作的特点,分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见,当好领导参谋。

9.会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案,定期装订,妥善保管,非经批准,不得销毁。

10.会计人员调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚,并由会计主管人员负责监交。

11.经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,办理交接手续。

第四篇:会计岗位职责

1、签核请款单和费用报销单

2、各税种的申报

3、成本核算与分析

4、编制财务报表

5、汇算清缴

6、配合事务所进行年度审计

7、工商年报

8、境外设计费申报与汇出

9、利润汇出申报与汇出

10、月末计提及结转凭证

11、结账

第五篇:会计岗位职责

(一)应付工作:

1根据已审核好的原始单据登记好付款业务。

2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。

3跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。

4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

5保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。

6与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。

7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。

8协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。

9月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。

10及时完成上司安排的其它工作。

(二)应收工作:

1收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同,以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

2每日核对日审编制的应收信用卡账单,根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况,做好手续费的核算并登记入账。

3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据,按审核后的应收账明细表制成凭证。

4登记收入明细账及签单账,登记好每一笔营业收入,并与月底做好对账工作。

5做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6做好每一笔消费押金的记录,并跟进押金的消费。

7做好与各代销单位核对的代销账目,并填写付款申请。

8月结时与出纳对账,出应收账账龄分析表交上级主管审核。

9协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。

10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单,编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

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